1、领导或参与审计团队完成运营审计项目,对本公司及各级事业部、子公司、关联公司的运营活动、内部控制、财务核算、经营业绩等审计与监察工作,以优良的审计质量完成计划、现场实施、报告等关键环节;
2、协助参与内部调查项目,获取有效证据,协同制定访谈策略并与公司各部门协同完成访谈及调查报告等工作;
3、负责追踪内审过程中发现问题的改进情况,督促业务部门及分支机构按期完成问题整改工作;
4、参与廉正文化宣贯,提高集团廉正/合规意识,定期提供廉正/合规相关知识和文化输出;
5、协助部门负责人完善审计信息化建设,推动内控审计部各类作业标准化、信息化,并保证作业质量;
1、统招本科或以上学历,审计、财会专业优先;四大会计师事务所审计/内控/风险咨询经验优先;
2、6年以上审计工作经验, 2年以上企业内审。具备监察反舞弊工作背景优先;
3、具备较强数据分析能力,熟练实施项目管理;
4、熟悉正统的审计方法论,具备成熟的审计逻辑思维能力、书面文字表达能力和对不合规事项的敏感性。讨论审计问题能快速切中要害;
5、成熟稳重,具有良好的沟通能力和团队精神,跨部门协作能力强,能够适应高强度、快节奏的工作环境,较强的风险控制能力、应变能力。