1、按照相关法规和集团要求,及时建立、健全内部审计体系,并根据公司发展及时迭代更新;
2、负责集团内部审计工作,根据风险评估结果年度审计计划开展年度审计工作(集团、各事业部、大区/营运中心),对各类风险评估、跟踪、管理并提出解决方案;
3、拟定审计方案,组织实施专项审计、财务审计、内控审计、数字化审计、被投资企业审计等各项审计工作,并出具审计报告供决策参考;
4、针对公司重大决策、投资项目、资本支出等事项进行独立审计,提供专业的合理性和合规性评估;
5、客观、公正、准确地实施各项审计程序,收集审计证据。独立带队完成审计工作任务并撰写审计报告;
6、出具审计报告,记录审计发现并提出整改建议,帮助各部门优化业务流程和内部控制;
7、执行反舞弊管理机制,监控公司各环节中的舞弊风险点,预防并查处舞弊行为;
8、开展境外业务反洗钱与反恐融内部检查工作,规避相关监管风险。
9、集团或上级交办的其他工作事项。
1、审计、会计、财务管理类等相关专业本科及以上学历;
2、八年以上审计工作经验,其中三年以上企业内部审计、风险管理、内部控制管理经验;
3、具有CPA、CIA、ACCA等资质证书者优先,有餐饮连锁行业从业经历者优先;
4、熟悉国家法律法规,熟悉公司企业内控体系,具备较强的法律和审计专业知识;
5、具备良好沟通能力、文字撰写能力、领导能力、分析判断能力、注重团队协作、原则性强;
6、具有良好的职业道德及职业素养、抗压能力强。