12月22日,中国内部审计协会一年一度的金融行业会员单位交流活动在北京举行。来自近40家金融机构代表80余人参加了此次活动。本次活动的主题为“远程审计”和“审计管理体制”。中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明出席会议并致辞。
鲍国明副会长兼秘书长在致辞中指出:中国内部审计协会自2013年搭建金融行业会员单位交流平台以来,金融行业内部审计同仁开展经验交流的渠道得到了拓宽,各金融机构齐心协力、相互配合,共同研究金融行业内部审计工作的发展方向,探索内部审计工作的新思路、新方法,使内部审计工作的质量和水平得到了有效提升,充分发挥了内部审计在维护国家金融安全、防范金融风险、完善公司治理和为组织增加价值等方面的作用。
鲍国明还指出,当前内部审计工作发展体现五个特点,一是审计工作进一步得到各级领导的重视和支持,二是内部审计作用发挥的领域不断拓宽,三是审计项目的确定突出了服务组织战略的需求,四是审计方法运用更加突出风险导向原则,五是审计项目成果显著。金融行业内部审计作为我国各行业内部审计工作领域中的翘楚,也在发展的过程中体现出这些特点,并有效地发挥着内部审计的积极作用。当前,我国金融机构正处于深入推进改革的关键期,提升金融机构全面风险管理能力、加快金融机构战略和发展的转型、建设互联网金融等新趋势新要求,也使得金融机构在经营理念、发展方式、规划布局等方面正发生着深刻变化。面对当前复杂多变的新情况和新问题,金融机构的内部审计工作如何积极应对、创新发展,是需要研究和亟待解决的问题。她希望通过各金融机构内部审计人员面对面的交流与沟通,对研究和解决审计工作中面临的困难,把握面临的机遇和挑战,提升金融机构内部审计工作质量,促进内部审计事业发展能起到积极的推动作用。
协会邀请审计署金融司原司长、审计署重庆特派办特派员吕劲松在交流活动中以《金融审计推动完善市场治理的实践》为题作了专题讲座。来自中国工商银行审计局、中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心、中国银河证券股份有限公司审计部的同志先后结合本企业远程审计发展的现状、趋势和内部审计机构的管理体制现状进行了大会交流发言。
参加交流活动的各金融机构内部审计人员,还分组就日常审计业务中接触到的新问题、采取的新办法、新举措进行充分的交流、沟通,达到了互相帮助,共同提高的目的。