一、开展百佳审计案例展示活动。为了更好地发掘典型、推广先进工作经验,发挥优秀审计案例的示范和导向作用,促进内部审计机构相互学习,相互借鉴,提高内部审计工作质量,更好地服务于组织发展的需要,协会组织开展了百佳审计案例展示活动。活动历时近8个月,得到了协会各分会、各地方内部审计(师)协会和会员单位内部审计机构的积极响应,共向协会选送了215篇审计案例,经过2轮专家审评,最终推选出104篇审计案例获得“百佳审计案例”称号。11月26日,协会召开百佳审计案例展示活动总结交流大会,向撰写百佳审计案例的内部审计机构颁发了荣誉证书,余效明会长在会上对活动开展情况做了总结讲话。
二、承办国际内部审计师协会(IIA)2015年全球委员会会议。4月13日至15日,国际内部审计师协会(IIA)2015年全球委员会会议在北京举行,会议由中国内部审计协会承办。这项一年一度的会议旨在帮助IIA确立未来工作的重点和发展愿景,全球超过100个国家和地区的IIA分会领导人在会上分享了他们的观点。审计署刘家义审计长出席开幕式并致欢迎词。会议就IIA最新草拟的2015~2020年度全球战略规划要点开展了充分的研讨,代表们还就内部审计能力建设、职业化、宣传推广和可持续价值四个重要议题,开展了主题演讲、问答对话、分组讨论。
4月12日,中国内部审计协会和IIA就此次会议的召开共同举办了新闻发布会,中国内部审计协会会长余效明、国际内部审计师协会主席安东·范·维克和秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯出席了新闻发布会,向媒体通报了会议情况并介绍了国际内部审计师协会的基本情况,以及中国内部审计和协会的基本情况,回答了记者的提问。20多家媒体对会议情况和中国内部审计工作进行了全面宣传报道,进一步提升了内部审计工作和协会的社会影响力,收到了预期效果。
三、举办“全球视角下的内部审计”专题报告会。为加强内部审计的国际交流,促进内部审计人员学习借鉴国际内部审计的先进理念和最佳实务,4月,借IIA2015年全球委员会会议在北京召开之际,协会特邀IIA主席等5位国际内部审计方面的领导人和专家在北京举办了一场“全球视角下的内部审计”专题报告会。来自全国各地区、各行业的内部审计人员和内部审计(师)协会人员共350余人参加了报告会。
四、举办第十五届海峡两岸内部审计研讨会。9月,第十五届海峡两岸内部审计研讨会在郑州召开,来自海峡两岸的100余名内部审计专家、学者围绕“内部审计在公司治理中的地位和作用”主题进行了交流和研讨。研讨会期间,与会代表还拜访了宇通产业园和河南中烟黄金叶制造中心,学习考察了企业发展与内部审计工作开展情况,并与相关人员进行了交流与沟通。
五、开展金融行业会员单位交流活动。12月,协会一年一度的金融行业会员单位交流活动在北京举行,来自近43家单位的代表80余人参加了这次以“远程审计”和“审计管理体制”为主题的活动。鲍国明副会长兼秘书长出席并致辞。来自中国工商银行、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国银河证券股份有限公司的同志先后结合本企业远程审计发展的现状、趋势和内部审计机构的管理体制现状进行了大会交流发言。参加交流活动的各金融机构内部审计人员,还分组就日常审计业务中接触到的新问题、采取的新办法、新举措进行了充分的交流、沟通。
六、召开地方内部审计协会会长秘书长会议。7月1日至2日,地方内审协会会长秘书长会议在天津召开。协会副会长兼秘书长鲍国明在会上通报了中国内部审计协会和各地方协会上半年开展的各项工作,介绍了下半年协会的工作重点。与会代表交流了今年组织开展百佳审计案例展示活动的做法。同期召开的国际注册内部审计师考试工作会议总结了2015年已开展的机考工作,部署了即将开始的纸笔考试报名等工作,以及协会证书专用章的使用和管理工作;通联宣传工作会议总结了2014年通联宣传和2015年杂志发行工作,部署了2015年通联宣传和2016年杂志发行工作,表彰了15个通联宣传工作先进单位。
七、启动2015至2016年度审计署内部审计重点科研课题研究。经审计署批准,确定内部审计在公司治理中的作用研究、国有企业境外业务审计研究、内部审计确认和咨询良好实务研究、舞弊审计研究等4个课题为2015至2016年度审计署内部审计重点科研课题。4月,协会面向全社会进行课题公开招标。7月,经召开课题立项评审委员会会员评审确定,天津财经大学等7个课题组中标。协会对各课题组的工作加强跟踪指导和督查管理,11月抽查了3个组的情况,目前各课题组研究工作进展顺利。
八、开展2015年度群众性内部审计理论研讨活动。1月至8月,协会以“内部控制审计”为主题,组织开展群众性理论研讨活动。协会学术委员会对提交的论文进行了评审,11月,协会对外公布了评选结果,其中一等奖8篇,二等奖32篇,三等奖60篇,9家地方内部审计协会、6家中央单位获得优秀论文组织奖。
九、办好协会杂志、网站和微信平台,不断改进宣传工作。2015年协会广泛听取专家学者和读者的意见建议,进一步调整《中国内部审计》杂志的栏目结构,改进版式设计,提高编校出版的质量和效率,被国家新闻出版广电总局首批认定为学术期刊,杂志的发行量比上年增加2.6%。2015年新增了与维普资讯有限公司的合作,进一步扩大了杂志后期利用范围。协会门户网站紧紧围绕审计署和协会宣传重点,全方位宣传国家大政方针、审计财经领域重大事件;报道协会各项重要活动;刊登了大量各级内审协会和内审人员的文章,成为广大内部审计人员了解专业信息和动态的重要渠道。6月24日,协会微信公众号正式上线,成为协会全新的、更为及时、便捷的宣传平台。
十、培训工作进一步规范,质量逐步提升。2015年,协会一方面对培训班管理方式、核算办法进行了全面调整和规范;同时进一步丰富培训内容、整合优质师资力量,面授和网络培训的种类比上年均有增加。研究建立了内审人员后续教育学时记录新机制,升级了“面授培训班在线报名系统”,方便了学员,提高了工作效率。经过申报,协会的培训工作已获得国际内部审计师协会职业后续教育培训机构(Recognized CPE Provider)认证。
十一、做好国际注册内部审计师(CIA)考试的组织工作。2015年,是CIA考试由纸笔考试方式向计算机考试方式过渡的关键一年。协会共组织了一次纸笔考试和四次计算机考试,其中,纸笔考试报名总人数为8066人,报考总科数为17317科;计算机考试全年预约总科数为22043科。
十二、加强协会自身建设。2015年,协会组织召开六届五次理事会和六届八次、九次、十次常务理事会等工作会议,及时向理事和会员单位汇报协会工作,并邀请了专家学者就依法治国作专题讲座,拓宽了内部审计人员视野。协会还根据工作发展需要,对现行的各项内部管理制度进行了全面修订、补充和完善,规范了协会的各项工作。此外,协会还进一步推进内部审计统计工作,不仅在全国内部审计协会秘书长会议上报告了近几年统计工作的开展情况以及提出下一步统计工作的建议意见,还在具体的统计工作中充分发挥了各会员单位的优势,吸引非会员单位参与统计工作的积极性,有效地扩充了统计的覆盖面。协会还积极想办法拓展思路,多渠道宣传中国内部审计协会的工作,积极扩大协会的影响力,吸引不同领域的机构加入协会,今年共有24家单位加入协会。
此外,5月、6月,协会分别赴广西、辽宁调研当地的内部审计工作及协会工作,掌握了当地内部审计发展的一手资料。