您好! [免费注册] | 热线:4008-000-428 | 收藏本站
热门搜索:内部审计 审计 协会

内审动态

回望内部审计的2021年

文章来源:中国审计报 发布时间:2022年01月30日 点击数: 字体:

1、重庆市政府出台内审工作办法

1月,重庆市政府颁布《重庆市内部审计工作办法》,要求依法属于审计机关审计监督对象的单位应当设立内部审计机构或明确履行内部审计职责的内设机构,明确了内部审计机构的12项职责和11项权限。该办法自2021年3月1日起施行。

 

2、中国内部审计协会发布修订后的《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》

1月,为进一步规范内部审计机构开展的经济责任审计工作,中国内部审计协会发布修订后的《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》,自2021年3月1日起施行。此次修订进一步明确了经济责任审计的指导思想和工作目标;完善了经济责任和经济责任审计的概念等。

 

3、福建省修订出台内审工作规定

4月,福建省政府修订出台《福建省内部审计工作规定》,进一步拓展内部审计职责范围,并明确如何运用内部审计结果。该规定自2021年6月1日起施行。

 

4、湖北省出台审计机关运用内审成果办法

4月,湖北省委审计委员会办公室印发《湖北省审计机关运用内部审计成果办法(试行)》,明确各级党委审计委员会办公室、审计机关派出的审计组是内部审计成果运用的责任主体,并规范运用内部审计成果的具体办法,推进审计全覆盖。

 

5、上海市政府组织召开内审工作推进会

6月,上海市政府以电视电话会议形式组织召开内部审计工作推进会,强调要提高政治站位,加强对内部审计工作的组织领导;大力开拓创新,推进内部审计高质量发展;坚持多措并举,强化对内部审计工作的指导和监督,促进提升内部审计工作质量和水平上台阶。

 

6、审计署举办高级审计师内审高级研修班

6月21日至25日,审计署2021年度高级审计师内部审计高级研修班在审计干部教育学院举办。本次研修班已列入人力资源和社会保障部专业技术人才知识更新工程2021年高级研修项目计划。来自中央和国家机关、中央企业、中央金融机构等单位的70名代表参加研修。

 

7、北京市审计局组织开展市属国企内审项目质量检查

6月,北京市审计局启动市属国有企业内部审计项目质量检查工作,随机选取市属国有企业2019至2020年度部分内部审计项目,重点围绕内部审计计划管理情况、内部审计项目质量控制情况等方面开展检查,并将检查结果与各市属国有企业进行交流反馈。

 

8、山东省启动内审工作优化发展三年行动

8月,山东省委审计委员会办公室、省审计厅发布《山东省内部审计工作优化发展三年行动计划(2021—2023年)》,利用3年时间扎实推进内部审计工作科技化、专业化、系统化,增强审计监督合力。

 

9、中国铁建制定出台构建“大监督”体系指导意见

9月,中国铁道建筑集团有限公司制定出台《关于构建“大监督”体系的指导意见》,以审计监督归口牵头推动职能监督和专职监督深度融合、有效协同,切实增强监督合力,形成“大监督”格局,夯实企业高质量发展基础。

 

10、国投集团出台“十四五”时期审计监督中长期规划

12月,国家开发投资集团有限公司印发《国投审计监督中长期规划(2021-2025)》,指明了未来5年国投集团内部审计工作的努力方向和主攻目标,科学谋划“十四五”时期内部审计监督工作。

 

 

来源:中国审计报

分享到:
下一篇:IIA协会网站更换新Logo[ 03-09 ]