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浙江桐乡召开全市内部审计工作会议

文章来源: 发布时间:2022年06月06日 点击数: 字体:

5月13日下午,浙江省桐乡市召开全市内部审计工作会议,学习贯彻全省内部审计工作会议精神,进一步落实《浙江省内部审计工作规定》,明确下阶段桐乡市内部审计工作各项工作部署。市委副书记、市长王坚,常务副市长穆运安出席,各单位主要领导参加。
 
会上对桐乡市政府制定出台的《关于加强全市内部审计工作的实施方案》(以下简称《实施方案》)进行了解读,就内部审计机构、内部审计职责、内部审计制度、内部审计作用等内容做进一步明确。同时成立了市级内部审计工作领导小组,由市长任组长,常务副市长任副组长,在审计局下设办公室,统筹开展全市内部审计工作指导和监督。
 
市委副书记、市长王坚表示,内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计,是党和国家监督体系的重要组成部分。要充分认识内部审计工作的重要性,清醒认识当前我市内审工作在思想认识、作用发挥、问题整改力度等方面还存在的不足。
 
下阶段,如何进一步强化内部审计工作,发挥内部审计的“免疫”和“自我监督”作用,更好地扎紧制度的笼子。王坚指出,要加强内审组织机构建设,统筹全局、聚焦重点,按照对照《实施方案》统一部署要求,细化落实到位各项要求。要健全完善内审制度机制,加强学习新修改的《审计法》和《浙江省内部审计工作规定》,进一步健全完善内审指导监督的相关配套制度和考核指标体系,重点单位内部审计机构要结合各自职责范围和业务特点,推进内部审计规范化建设。要加强内审指导监督,根据《实施方案》内部审计工作2023年起,将纳入桐乡政府绩效、法制政府等相关考核评价体系,各单位的内部审计工作开展情况也将纳入镇(街道)和部门的目标责任制考核,审计局要有针对性地加强指导服务和监督管理。要提升内审人员业务能力,审计局要制定计划组织开展理论研讨、业务培训、经验交流,也可以采取“以审代训”,以“内审协同”的方式让内审人员参与国家审计项目,抓好内部审计人员业务技能培训和后续教育培养,进一步加强国家审计和内部审计协同发展。要强化内审实效,深入推进内部审计工作,积极发现内部管理的薄弱环节,及早防范规避风险,真正将审计成果转化为优化经济决策、内部管理、风险防控的治理效能。
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