2014年4月至5月上旬,浙江省松阳县教育局、交通局、国土局、卫生局、建设局、农业局、林业局、水利局分别向下属单位发出《关于开展第二轮内部审计轮审工作的通知》,从2014年开始进行新一轮“三年一轮”内部审计,第二轮内部审计全面铺开。
该县开展的第二轮系统内部审计,是根据县政府《关于开展内部审计工作的通知》和县审计局《关于要求安排内部审计工作计划》的要求,按照各自系统的特点,分别确定下属单位轮审的范围、方式、对象及目的,同时,对各系统审计内容与重点、审计实施、审计报告、审计纪律等方面作了规定。此次,八个系统内部审计轮审是在各自完成第一轮内部审计任务的基础上,对下属单位进行的新一轮审计任务,轮审期限为三年,轮审时间为2014年至2016年。
第二轮轮审将突出任期经济责任审计、预算执行情况、收费政策执行情况、财务管理等方面。为确保任务的顺利完成,轮审工作分别由系统纪检监察室负责具体实施。同时要求审计在查出问题的基础上,提出问题产生的根源,从体制、机制、政策层面有针对性地提出合理化审计建议,确保审计质量与工作成效。
新一轮内部审计轮审,将在该县审计局内审中心的全程指导监督管理下进行。审计工作重点为:揭示财政财务收支、内部控制、资产管理等方面存在的问题,促进加强内部管理及财务收支行为,促进各项专项资金的使用管理,减少损失浪费,提高资金使用效益。通过新一轮内部审计轮审,进一步发挥内审的监督、评价和服务功能,拓宽审计范围,推动内审工作的深入开展。(方观根)